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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5575-190-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-07-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANTENCION OPERACION PLANTA TRATAMIENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dep. Gestion Medioambiente y Servic |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
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R.U.T. |
69.240.300-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
FCO. BILBAO Nº357 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
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R.U.T. |
69.240.300-2 |
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Dirección de Facturación |
Fco. Bilbao Nº 357 |
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Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
1365126,050367 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Fco. Bilbao Nº 357 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-09-2015 |
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Proveedor |
victor gabriel |
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Razón Social |
Victor Del Rio Martinez
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R.U.T. |
17.594.201-7 |
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Sucursal |
victor gabriel |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 3 | Unidad no definida | CONCESION OPERACION Y MANTENCION PLANTAS DE TRATAMIENTO Y PLANTAS ELEVADORAS AGUAS SERVIDAS VILLA ORTEGA Y VALLE SIMPSON POR TRES MESES. DA. 2675 | |
$ 2.394.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.184.874
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$ 7.184.874
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Total Neto
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$ 7.184.874
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.365.126
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$ 8.550.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.