Orden de Compra. Nº5575-234-SE09 "MATERIALES ,REPUESTOS ,Y UTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Coyhaique
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-234-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-06-2009
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ,REPUESTOS ,Y UTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Coyhaique
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación FCO. BILBAO Nº357
Comuna Coyhaique
Impuesto 3568,485
Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO Nº357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nueva Vidrieria Aysen
Razón Social MARCELA AMELIA DE LAS NIEVES PERQUEZ GALLEGOS
R.U.T. 9.306.695-2
Sucursal Nueva Vidrieria Aysen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171707
Cristal de seguridad1Unidad no definidaFACTURA 991,Y ORDEN DE COMPRA MUNICIPAL 853  $ 18.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.782 $ 18.782
Total Neto $ 18.782
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.568
TOTAL OC $ 22.350


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.