Orden de Compra. Nº5575-25-SE26 "PROVISIÓN DE AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-25-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-02-2026
Nombre de la Orden de Compra PROVISIÓN DE AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra MAGALLANES 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357
Comuna *
Impuesto 114957983,192
Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Servicios Generales Carlos Ulloa EIRL
Razón Social SERVICIOS GENERALES CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN
R.U.T. 76.726.695-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Servicios Generales Carlos Ulloa EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1UnidadPROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO AREAS VERDES ID LICITACION 2494-11-LR23 D.A 377/27.01.2026 CDP NRO. 02/2026.PROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO AREAS VERDES ID LICITACION 2494-11-LR23 D.A 377/27.01.2026 CDP NRO. 02/2026. $ 605.042.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.042.017 $ 605.042.017
Total Neto $ 605.042.017
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 114.957.983
TOTAL OC $ 720.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.