Orden de Compra. Nº5575-27-SE24 "PROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE AREAS VERDES "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-27-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-02-2024
Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra MAGALLANES 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208003001 del sistema PREUSPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación FCO. BILBAO Nº357
Comuna Coyhaique
Impuesto 97049285,66
Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO Nº357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor U & H Servicios Generales
Razón Social SERVICIOS GENERALES CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN
R.U.T. 76.726.695-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal U & H Servicios Generales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad no definidaPROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE AREAS VERDES ID LICITACION 2494-11-LR23 DA N° 427 29.01.2024, DEFINE VALORES DE REAJUSTE PARA AÑO 2024 CERT N° 28/2024 , UTP UNION TEMPORAL PROVEEDORES $ 510.785.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 510.785.714 $ 510.785.714
Total Neto $ 510.785.714
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.049.286
TOTAL OC $ 607.835.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.