Orden de Compra. Nº5575-305-SE10 "MATERIALES DE TRABAJO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-305-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE TRABAJO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 80981,3516
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL SAN CLEMENTE
Razón Social ADOLFO EFRAIN MARTINEZ MARTINEZ
R.U.T. 12.338.857-7
Sucursal COMERCIAL SAN CLEMENTE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definidaFACTURAS N° 228-229.ORDENES DE COMPRA N° 1426-1422.  $ 426.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 426.218 $ 426.218
Total Neto $ 426.218
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.981
TOTAL OC $ 507.199


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.