Orden de Compra. Nº5575-35-SE25 "PROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE AREAS VERDES"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-35-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-02-2025
Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE AREAS VERDES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra MAGALLANES 283
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco. Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 2615195,34
Dirección de Envío de la Factura Fco. Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor U & H Servicios Generales
Razón Social SERVICIOS GENERALES CARLOS PATRICIO ULLOA HEINSOHN
R.U.T. 76.726.695-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal U & H Servicios Generales
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1Unidad no definidaPROVISION DE MANO DE OBRA SERVICIO DE AREAS VERDES ID LICITACION 2494-11-LR23 DA N° 427 29.01.2024, CANCELA DIFERENCIA DEL MES DE DICIEMBRE DE 2024UNION TEMPORAL PROVEEDORES $ 13.764.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.764.186 $ 13.764.186
Total Neto $ 13.764.186
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.615.195
TOTAL OC $ 16.379.381


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.