Orden de Compra. Nº5575-49-SE12 "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO."
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-49-SE12
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-03-2012
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 154926,95
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOMEIRL
Razón Social CONSTRUCTORA LUIS OJEDA MIRANDA E.I.R.L.
R.U.T. 76.052.925-7
Sucursal LOMEIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39111603
Alumbrado público1Unidad no definidaFACTURA Nº 53. SEGUN DECRETO DE EMERGENCIA Nº 857.  $ 815.405,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 815.405 $ 815.405
Total Neto $ 815.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 154.927
TOTAL OC $ 970.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.