Orden de Compra. Nº5575-51-SE19 "SERVICIO ADMINISTRACION Y MANTENCION CEMENTERIOS M"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-51-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-02-2019
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO ADMINISTRACION Y MANTENCION CEMENTERIOS M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se emitira nueva orden de compra de acuerdo a lo solicitado por inspector tecnico de servicio.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2494-13-LP15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado D.A 1069/15.02.2019 del sistema PRESUPUESTO MUNICIPA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación Fco Bilbao Nº 357
Comuna Coyhaique
Impuesto 6932036
Dirección de Envío de la Factura Fco Bilbao Nº 357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE DAVID
Razón Social JOSE DAVID HIDALGO ABARZUA SERVICIOS PARKING E.I.R
R.U.T. 76.251.096-0
Sucursal JOSE DAVID
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80111613
Mano de obra temporal5Unidad no definidaSERVICIO MANTENIMIENTO CEMENTERIOS CEMENTERIOS MUNICIPALES DE ENERO A MAYO DE 2019. INCLUYE MODIFICACIÓN DE CONTRATO APROBADA MEDIANTE D.A 1069/15.02.2019.  $ 7.296.880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.484.400 $ 36.484.400
Total Neto $ 36.484.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.932.036
TOTAL OC $ 43.416.436


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.