Orden de Compra. Nº5575-95-SE11 "MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5575-95-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-07-2011
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Orden de Compra para informar
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dep. Gestion Medioambiente y Servic
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Unidad de Compra FCO. BILBAO Nº357
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE
R.U.T. 69.240.300-2
Dirección de Facturación FCO. BILBAO Nº357
Comuna Coyhaique
Impuesto 545836,37
Dirección de Envío de la Factura FCO. BILBAO Nº357
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Electrónica Coyhaique
Razón Social LUIS ROLANDO RAMOS VARGAS E I R L
R.U.T. 52.002.180-9
Sucursal Electrónica Coyhaique
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Alumbrado público1Unidad no definidaREGULARIZA FACTURA Nª 500. SEGUN ORDENES DE TRABAJO EXTRAORDINARIO ADJUNTAS A FACTURA.  $ 2.872.823,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.872.823 $ 2.872.823
Total Neto $ 2.872.823
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 545.836
TOTAL OC $ 3.418.659


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.