Orden de Compra. Nº557509-1-SE14 "Serv. de Administración de Jardín Infantil 2014"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557509-1-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-01-2014
Nombre de la Orden de Compra Serv. de Administración de Jardín Infantil 2014
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557509-2-LP12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR CAPREDENA
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra Avda. Bulnes N°102- Región Metropolitana de Santia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. Bulnes N°102- Región Metropolitana de Santia
Comuna Santiago Centro
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes N°102- Región Metropolitana de Santia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
De la Facturación

Facturar a Nombre de CAJA DE PREVISIÓN DE LA DEFENSA NACIONAL

Rut N° 61.108.000-K

Dirección: Avda. Bulnes N° 102, Santiago

Giro: Gobierno Central y Administración Pública

Aceptación de la Orden de Compra

Esta orden de compra deberá ser aceptada en un plazo máximo de 48 hrs. a partir de su fecha de emisión; en caso de no aceptación, CAPREDENA se reserva la atribución de anular la adquisición; en caso que los servicios se hayan realizado o los bienes se hayan efectivamente entregado, CAPREDENA exigirá al adjudicatario la aceptación de la Orden de Compra previo al trámite del pago de la o las facturas respectivas.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONICA JACQUELINE BERNALES VER - Casa Matriz
Razón Social MONICA JACQUELINE BERNALES VERA
R.U.T. 9.931.440-0
Sucursal MONICA JACQUELINE BERNALES VER - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111901
Jardines infantiles o salas cunas1UnidadRenovación Servicio de Administración del Jardín Infantil, año 2014. Monto de la orden de compra corresponde a valor unitario a cobrar por niño ingresado al Jardín Infantil durante el año 2014 (monto reajustado según var. IPC).   $ 234.027,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 234.027 $ 234.027
Total Neto $ 234.027
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 234.027

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.