Orden de Compra. Nº557509-17-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 557509-1-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557509-17-TD26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 557509-1-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENESTAR CAPREDENA
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CAJA DE PREVISION DE LA DEFENSA NACIONAL
R.U.T. 61.108.000-k
Dirección de Facturación Avda. Bulnes N°102- Región Metropolitana de Santia
Comuna Santiago
Impuesto 11012,02
Dirección de Envío de la Factura Avda. Bulnes N°102- Región Metropolitana de Santia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rigoberto
Razón Social SPACIO NATURAL EIRL
R.U.T. 76.015.239-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Rigoberto
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73101612
Servicios de producción de jabón o preparados de limpieza, perfumes o cosméticos1Unidad no definidaAdquisición de insumos de perfumería para el Club Escolar Santiago.Adquisición de insumos de perfumería para el Club Escolar Santiago. $ 57.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.958 $ 57.958
Total Neto $ 57.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.012
TOTAL OC $ 68.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.