|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5576-11033-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile
|
|
R.U.T. |
65.200.090-8 |
|
Dirección de Facturación |
Valenzuela Llanos 623 |
|
Comuna |
La Reina
|
|
Impuesto |
39975,81 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Valenzuela Llanos 623 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Deira Computación y Servicios Ltda. |
|
Razón Social |
DEIRA COMPUTACION Y SERVICIOS LTDA
|
|
R.U.T. |
78.198.200-8 |
|
Sucursal |
Deira Computación y Servicios Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
81111805
| Mantenimiento y soporte de sistemas propietarios | 1 | Unidad | REPARACION DE MAQUINA MODELO WCP428 (MANO DE OBRA $63.468, REPUESTOS $146.930) | REPARACION DE MAQUINA MODELO WCP428 (MANO DE OBRA $63.468, REPUESTOS $146.930) |
$ 210.399,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 210.399
|
$ 210.399
|
|
|
Total Neto
|
$ 210.399
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 39.976
|
|
$ 250.375
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.