Orden de Compra. Nº5576-462-CM11 "ART. ESCRITORIO CRUZ DEL SUR"
Recuerde que el responsable del pago es Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5576-462-CM11
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ART. ESCRITORIO CRUZ DEL SUR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile - SECAD
Razón Social Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile
R.U.T. 65.200.090-8
Dirección de Unidad de Compra Valenzuela Llanos 623
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Centro Conjunto para Operaciones de Paz de Chile
R.U.T. 65.200.090-8
Dirección de Facturación Valenzuela Llanos 623
Comuna La Reina
Impuesto 20143,629
Dirección de Envío de la Factura Valenzuela Llanos 623
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122103
Corchetes10 (18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES 20479(18442) CORCHETES TORRE 26/6 1000 UNIDADES; Código: 10780;Región : RM $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
44121707
Lápices de colores24 (730145) LÁPIZ FABER GRAFITO Nº 2 UNIDAD 730145(730145) LÁPIZ FABER GRAFITO Nº 2 UNIDAD; Código: 10552;Región : RM $ 70,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
44121708
Marcadores12 (730524) MARCADOR PELIKAN PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD 730524(730524) MARCADOR PELIKAN PIZARRA PUNTA REDONDA AZUL UNIDAD; Código: 73829AZ;Región : RM $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208 $ 2.208
44121708
Marcadores12 (730525) MARCADOR PELIKAN PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD 730525(730525) MARCADOR PELIKAN PIZARRA PUNTA REDONDA NEGRO UNIDAD; Código: 73829NG;Región : RM $ 189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268 $ 2.268
44121708
Marcadores12 (730526) MARCADOR PELIKAN PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD 730526(730526) MARCADOR PELIKAN PIZARRA PUNTA REDONDA ROJO UNIDAD; Código: 73829RJ;Región : RM $ 184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.208 $ 2.208
44121708
Marcadores24 (732169) DESTACADOR PELIKAN 725 VERDE UNIDAD 732169(732169) DESTACADOR PELIKAN 725 VERDE UNIDAD; Código: 73831VE;Región : RM $ 264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.336 $ 6.336
44121802
Líquido corrector24 (732558) CORRECTOR BIC LAPIZ 8ml UNIDAD 732558(732558) CORRECTOR BIC LAPIZ 8ml UNIDAD; Código: 15105;Región : RM $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
44111503
Bandejas de correspondencia10 (733648) BANDEJA ESCRITORIO HAND METALICA ESMALTADA 3 PISOS OFICIO 0 733648(733648) BANDEJA ESCRITORIO HAND METALICA ESMALTADA 3 PISOS OFICIO 0; Código: 88425;Región : RM $ 5.410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.100 $ 54.100
47121702
Envases para residuos o forros rígidos10 (739380) PAPELERO GENERICA NEGRO MALLA 35X30 CM. DIAMETRO 739380(739380) PAPELERO GENERICA NEGRO MALLA 35X30 CM. DIAMETRO; Código: 88423;Región : RM $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.530 $ 26.530
Total Neto $ 107.090
Descuento $ 1.071
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.144
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 126.163


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.