Orden de Compra. Nº557639-1018-SE25 "MANTENCIÓN DE CUBIERTAS PARA EST. EDUCACIONALES LINEA 6"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1018-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN DE CUBIERTAS PARA EST. EDUCACIONALES LINEA 6
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557639-44-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 2746768,82
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE
Razón Social MANUEL JESÚS SAN MARTÍN RODRÍGUEZ
R.U.T. 9.262.186-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSM CONSTRUCCION Y MONTAJE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1UnidadL6: PROYECTO MANTENCIÓN DE CUBIERTAS:SANTA FILOMENA,HERMANOS CARRERA,JEAN PIAGUET,VICUÑA,SANTA CRUZ DE TRIANA,JORGE ALESSANDRI,MINERAL EL TENIENTEL6: PROYECTO MANTENCIÓN DE CUBIERTAS:SANTA FILOMENA,HERMANOS CARRERA,JEAN PIAGUET,VICUÑA,SANTA CRUZ DE TRIANA,JORGE ALESSANDRI,MINERAL EL TENIENTE $ 14.456.678,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.456.678 $ 14.456.678
Total Neto $ 14.456.678
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.746.769
TOTAL OC $ 17.203.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.