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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557639-1023-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Cancelada |
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Fecha de Envío |
03-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO MANTENCIÓN SCÁNER - CENTRAL CDP 1392 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
A la fecha el servicio no se a realizado, los equipos están detenidos |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
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Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
47500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2026 |
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Proveedor |
SERVITECH CHILE SPA |
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Razón Social |
SERVITECH CHILE SPA
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R.U.T. |
77.151.258-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVITECH CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211711
| Escáner | 1 | Unidad | Servicio Mantención Scanner EPSON, modelos: -DS-780n Cantidad: 2 (abastecimiento) -DS-790wn Cantidad:1 (Contabilidad) l servicio debe considerar a lo menos: -Cambio y limpieza de rodillos -Limpieza de cristales -Reinicio de contador. | Servicio Mantención Scanner EPSON, modelos: -DS-780n Cantidad: 2 (abastecimiento) -DS-790wn Cantidad:1 (Contabilidad) l servicio debe considerar a lo menos: -Cambio y limpieza de rodillos -Limpieza de cristales -Reinicio de contador. |
$ 250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.000
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$ 250.000
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Total Neto
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$ 250.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.500
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$ 297.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.