Orden de Compra. Nº557639-1083-AG25 "MANTENCION GABINETE BIOSEGURIDAD (UGR 429) PTO. CORRIENTE - LABORATORIO - SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1083-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2025
Nombre de la Orden de Compra MANTENCION GABINETE BIOSEGURIDAD (UGR 429) PTO. CORRIENTE - LABORATORIO - SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 352640
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-07-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIERIA E.I.R.L.
Razón Social CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIER
R.U.T. 76.200.017-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN JOSEFINA LAGOS IBANEZ SERVICIOS INSUMOS Y REPUESTOS DE INGENIERIA E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMantención , chequeo general y certificación a gabinete de bioseguridad ( marca C4 ) de area TBC del laboratorio. MODELO : FLC-85 Mantención; La certificación debe ser: CERTIFICACIÓN DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II B3 (con ducto de descarga) El informe debe tener: 1. Prueba de uniformidad 2. Prueba de Fuga (D.O.P.) 3. Recuento de partículas ( NORMA ISO14644-1 ) 4. Test de iluminación 5. Medición de nivel de ruido 7. Medición de humedad relativa 8. Test de patrones de Humos: 9. VOLTAJE ENMantención , chequeo general y certificación a gabinete de bioseguridad ( marca C4 ) de area TBC del laboratorio. MODELO : FLC-85 Mantención; La certificación debe ser: CERTIFICACIÓN DE GABINETE DE BIOSEGURIDAD CLASE II B3 (con ducto de descarga) El infor $ 368.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.000 $ 368.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadSuministro e instalación de filtros HEPA en Gabinete de Bioseguridad ( marca C4 ) de área TBC del laboratorio. MODELO : FLC-85 Suministros e Instalación; Filtros HEPA de recirculación y extracción en gabinete de bioseguridad y posterior calibración y certificación.Suministro e instalación de filtros HEPA en Gabinete de Bioseguridad ( marca C4 ) de área TBC del laboratorio. MODELO : FLC-85 Suministros e Instalación; Filtros HEPA de recirculación y extracción en gabinete de bioseguridad y posterior calibración y cert $ 1.488.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.488.000 $ 1.488.000
Total Neto $ 1.856.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 352.640
TOTAL OC $ 2.208.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.