Orden de Compra. Nº557639-1268-SE23 "TRABAJOS DE NORMALIZACION - JARDIN RAILEF"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1268-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra TRABAJOS DE NORMALIZACION - JARDIN RAILEF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 914090
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-07-2023
TítuloDescripción
Coordinar trabajos 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora Karbec
Razón Social CONSTRUCTORA FABIAN ENRIQUE CARO PEREIRA EIRL
R.U.T. 76.997.845-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora Karbec
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad SALA MUDA $ 68.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad SALA AMAMANTAMIENTO; ESPEJO, MONOMANDO $ 96.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.600 $ 96.600
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad BAÑO 2 $ 339.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 339.100 $ 339.100
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad OFICINA 03 $ 190.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.000 $ 190.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad VARIOS $ 1.415.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.415.500 $ 1.415.500
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad ASEO GENERAL Y ENTREGA DE OBRA $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad OFICINA1 $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad BAÑO DE PERSONAL SERVICIOS $ 230.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad BAÑO 1 $ 75.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad BODEGA MATERIAL DIDACTICO $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad BODEGA ALIMENTOS $ 60.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad COCINA $ 405.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 405.000 $ 405.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad COCINA LECHE $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad OFICINA 2 $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000
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Construcción de obras civiles1Unidad SALA ACTIVIDADES NIVEL MEDIO 2 $ 237.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.700 $ 237.700
72131702
Construcción de obras civiles1Unidad BAÑO NIVEL MEDIO 2 $ 191.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 191.700 $ 191.700
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Construcción de obras civiles1Unidad SALA ACTIVIDADES SALA CUNA $ 40.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
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Construcción de obras civiles1Unidad SALA ACTIVIDADES SANA CUNA 2 $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
Total Neto $ 3.848.800
Descuento $ 0
Cargos $ 962.200
IVA  19  % $ 914.090
TOTAL OC $ 5.725.090


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.