Orden de Compra. Nº557639-1333-SE20 "Basureros acero para protección de la comunidad educativa "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1333-SE20
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 05-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Basureros acero para protección de la comunidad educativa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557639-8-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 414420,4
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-11-2020
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUMOS MEDICOS RANCAGUA
Razón Social INSUMOS MEDICOS RENE IGNACIO CUEVAS SOTO EIRL
R.U.T. 77.163.085-5
Sucursal INSUMOS MEDICOS RANCAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos17UnidadMaterial acero inoxidable. Capacidad 12 litros. Apertura de la tapa con pedal. Apertura tapa con pedal. Equipo apto para trato duro e intensivo (heavy duty)Según ficha técnica entregada por el proveedor en la oferta $ 17.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.830 $ 305.830
47121702
Envases para residuos o forros rígidos67UnidadMaterial acero inoxidable. Capacidad 20 litros. Apertura de la tapa con pedal. Apertura tapa con pedal. Equipo apto para trato duro e intensivo (heavy duty). Según ficha técnica entregada por el proveedor en la oferta $ 27.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.875.330 $ 1.875.330
Total Neto $ 2.181.160
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 414.420
TOTAL OC $ 2.595.580


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.