Orden de Compra. Nº557639-1427-AG24 "REPARACION DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE CANALETAS EN EDIFICIO Y GIMNASIO - LICEO DE NIÑAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1427-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-12-2024
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CUBIERTA Y LIMPIEZA DE CANALETAS EN EDIFICIO Y GIMNASIO - LICEO DE NIÑAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 287394
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-12-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Metalnex
Razón Social METALNEX SPA
R.U.T. 76.522.813-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Metalnex
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1UnidadLIMPIEZA INTEGRAL DE CANALETAS 160 m/l 8 BAJADAS, REPARACIONES DE CUBIERTA EN 4 PUNTOS DE GOTEO, REVISION Y REPARACION DE TRASLAPES DE CANALETAS Y BAJADAS DONDE CORRESPONDA, REVISION Y REPARACION CABALLETE, REVISION Y REPARACION DE PLANCHAS SUELTAS DONDE CORRESPONDA.  $ 1.512.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512.600 $ 1.512.600
Total Neto $ 1.512.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 287.394
TOTAL OC $ 1.799.994


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 18.280.745-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.115.862-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.577.695-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.722.383-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.305.719-2 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.994.821-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 76.043.220-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.948.382-7 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 78.035.995-1 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 77.349.992-6 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.973.594-1 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.898.824-0 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.522.813-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.