Orden de Compra. Nº557639-1462-AG22 "COMPRA INSUMOS CUADRILLAS VACUNACION - EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1462-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS CUADRILLAS VACUNACION - EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 19863,93
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2022
TítuloDescripción
Coordinar Despacho 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESG COMERCIAL
Razón Social INVERSIONES ESG SPA
R.U.T. 76.921.715-0
Sucursal ESG COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel4RolloTOALLA DE PAPEL RETAIL ROLLOS  $ 2.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.824 $ 8.824
42132102
Cubre camillas3RolloROLLOS SABANILLAS CLINICAS  $ 4.212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.636 $ 12.636
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgic7CajaCAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M  $ 6.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.645 $ 43.645
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario150UnidadCUBRE CALZADO DESECHABLE  $ 38,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per40UnidadMASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS COLOR BLANCO  $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.120 $ 3.120
42131501
Pecheras para pacientes150UnidadPECHERAS PLASTICAS DESECHABLES  $ 130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
47131803
Desinfectantes domésticos2LitroLITROS DE AMONIO CUATERNARIO  $ 1.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.572 $ 2.572
47131803
Desinfectantes domésticos2LitroLITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO AL 70%  $ 2.133,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.266 $ 4.266
47131803
Desinfectantes domésticos2LitroLITROS DE ALCOHOL GEL  $ 2.142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.284
Total Neto $ 104.547
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.864
TOTAL OC $ 124.411


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.