Orden de Compra. Nº557639-1488-AG22 "COMPRA MATERIALES DE ASEO - JARDIN INFANTIL DINTRANS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1488-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES DE ASEO - JARDIN INFANTIL DINTRANS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 133936,51
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-06-2022
TítuloDescripción
Coordinar Despacho 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESG COMERCIAL
Razón Social INVERSIONES ESG SPA
R.U.T. 76.921.715-0
Sucursal ESG COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL 500X4 METROS  $ 6.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.520 $ 123.520
47131611
Palas para basura8UnidadPALA DE BASURA UNIDAD  $ 438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.504 $ 3.504
11121802
Algodón3UnidadALGODÓN PRENSADO  $ 1.125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.375 $ 3.375
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per20UnidadMASCARILLAS NIÑOS CAJA  $ 875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadLIMPIADOR EN CREMA  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.590 $ 12.590
47131803
Desinfectantes domésticos50UnidadALCOHOL LIQUIDO 70%  $ 2.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.100 $ 104.100
14111703
Toallas de papel60UnidadTOALLA DE PAPEL INDUSTRIAL 250X2 METROS  $ 5.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 338.820 $ 338.820
42131606
Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per420UnidadMASCARILLAS KN95 CERTIFICADAS BLANCAS  $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.020 $ 34.020
42131501
Pecheras para pacientes500UnidadPECHERAS DESECHABLES  $ 135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
Total Neto $ 704.929
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 133.937
TOTAL OC $ 838.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.