Orden de Compra. Nº557639-1571-SE23 "MANTENCIÓN IMPRESORAS OSCAR CASTRO"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1571-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-09-2023
Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN IMPRESORAS OSCAR CASTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp del sistema insico.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 323950
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 22-09-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRINT
Razón Social MIGUEL ALEJANDRO GONZÁLEZ ROMERO
R.U.T. 15.104.210-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRINT
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103116
Kits para impresoras1UnidadCAMBIO DE KIT MANTENCIÓN KYOCERA M3550  $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
44103116
Kits para impresoras1UnidadTASK 6002 KIT DE MANTENIMIENTO VTF 6X00218 CONTADOR Y VTF 6X00255 CONTADOR MOTOR DE EXPULSION DE TONER SINFIN DE EVACUACIÓN DE TONER   $ 1.410.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.000 $ 1.410.000
Total Neto $ 1.705.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.950
TOTAL OC $ 2.028.950


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.