Orden de Compra. Nº557639-1829-AG21 "COMPRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1829-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2021
Nombre de la Orden de Compra COMPRA IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 66434,64
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2021
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSM
Razón Social COMERCIAL MSM LIMITADA
R.U.T. 76.403.662-k
Sucursal MSM
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49221504
Cascos protectores deportivos1UnidadCASCO BLANCO ANRES 6 PUNTAS  $ 3.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.701 $ 3.701
49221503
Equipo de protección deportiva, excepto cascos1UnidadARNES CUERPO COMPLETO 4 ARGOLLAS  $ 16.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.867 $ 16.867
31211602
Materiales de texturización2UnidadPINTURA ALTO TRAFICO CONTRASTE COLOR: AMARILLO  $ 56.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 112.906 $ 112.906
31211602
Materiales de texturización1UnidadPINTURA ALTO TRAFICO CONTRASTE COLOR: negro  $ 59.787,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.787 $ 59.787
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadBASURERO CON TAPA Y PEDAL AMARILLO 110 LITROS  $ 67.995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.995 $ 67.995
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables25ParGUANTES LÁTEX AMARILLO TALLA 8GUANTES LÁTEX AMARILLO TALLA 8 $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.200 $ 44.200
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables15ParGUANTES LÁTEX AMARILLO TALLA 7GUANTES LÁTEX AMARILLO TALLA 7 $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.520 $ 26.520
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10ParGUANTES LÁTEX AMARILLO TALLA 6GUANTES LÁTEX AMARILLO TALLA 6 $ 1.768,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.680 $ 17.680
Total Neto $ 349.656
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 66.435
TOTAL OC $ 416.091


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.