Orden de Compra. Nº557639-1994-AG22 "COMPRA MATERIAL DE ASEO - CEMENTERIO N° 1"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-1994-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-07-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO - CEMENTERIO N° 1
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 20891,83
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-07-2022
TítuloDescripción
Coordinar Despacho 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ESG COMERCIAL
Razón Social INVERSIONES ESG SPA
R.U.T. 76.921.715-0
Sucursal ESG COMERCIAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131502
Paños de limpieza1UnidadPAÑO DE SACUDIR NARANJO  $ 363,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363 $ 363
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIADOR DE PISO POET  $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620 $ 620
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadJABON DE TOCADOR LE SANCY DE 90 GR  $ 643,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.430 $ 6.430
24121801
Latas de aerosol1UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 713 $ 713
24121801
Latas de aerosol2UnidadINSECTICIDA RAID  $ 831,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.662 $ 1.662
14111703
Toallas de papel20UnidadTOALLA DE PAPEL CLASICA NOVA  $ 893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.860 $ 17.860
47131805
Limpiadores de uso general10UnidadJABON GLICERINA EN BARRA  $ 1.186,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.860 $ 11.860
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIADOR CIF CREMA  $ 1.259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.259 $ 1.259
53131628
Shampoo10UnidadSHAMPOO LINIC 350 ML  $ 1.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.700 $ 16.700
24121801
Latas de aerosol2UnidadLYSOFORM  $ 1.746,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.492 $ 3.492
14111704
Papel higiénico20UnidadPAPEL HIGIENICO MARCA CONFORT DOBLE HOJA 50 MTS  $ 2.112,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.240 $ 42.240
47121806
Escurridor de trapero2UnidadTRAPEROS DOBLA OJAL PARA PISO  $ 2.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.494 $ 4.494
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLIMPIADOR VIM LITRO  $ 2.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.264 $ 2.264
Total Neto $ 109.957
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 20.892
TOTAL OC $ 130.849


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 7.743.002-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.