Orden de Compra. Nº557639-2681-AG23 "ARTICULOS ESCOLARES - PRO RETENCION - LICEO SIMON BOLIVAR"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-2681-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ESCOLARES - PRO RETENCION - LICEO SIMON BOLIVAR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.12.999.001.008 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 144807,36
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-01-2024
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARTEL
Razón Social ARTEL S.A.
R.U.T. 92.642.000-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARTEL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería72UnidadPEGAMENTO EN BARRA 36 GR   $ 520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.440 $ 37.440
14111509
Artículos de papelería380UnidadCUADERNOS UNIVERSITARIOS HOMBRE DOBLE ESPIRAL 7 MM 100 HOJAS   $ 876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.880 $ 332.880
14111509
Artículos de papelería72UnidadBLOCK CARTULINAS 18 HOJAS   $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.040 $ 68.040
14111509
Artículos de papelería72UnidadCROQUERAS 32X21CM   $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.760 $ 149.760
14111509
Artículos de papelería72UnidadBLOCK MEMIUM 99 1/4   $ 2.417,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.024 $ 174.024
Total Neto $ 762.144
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 144.807
TOTAL OC $ 906.951


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 92.642.000-3 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.443.232-9 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.114.555-8 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.762.040-1 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.723.543-5 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.037.738-2 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 96.670.840-9 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 76.362.076-k Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 76.957.666-5 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.835.096-3 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 76.061.008-9 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 76.061.008-9 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.860.046-3 Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.195.558-6 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 77.082.051-0 Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 76.173.599-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.