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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557639-2696-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
29-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TABLET - PRO RETENCION - LICEO OSCAR CASTRO - DIEGO PORTALES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Bienes o servicios para proyectos de investigación docencia o extensión
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
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Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
10341119,36 |
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Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-01-2024 |
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Proveedor |
Tic Services SPA |
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Razón Social |
TIC SERVICES SPA
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R.U.T. |
76.423.634-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Tic Services SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43211509
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 271 | Unidad | | TABLET LENOVO M10 4GB + 64 GB LICEO OSCAR CASTRO |
$ 154.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 41.902.562
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$ 41.902.562
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43211509
| Computadores portátiles tipo Tablet PC | 81 | Unidad | | TABLET LENOVO M10 4GB + 64GB ANDROID 10 LICEO DIEGO PORTALES
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$ 154.622,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.524.382
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$ 12.524.382
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Total Neto
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$ 54.426.944
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 10.341.119
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$ 64.768.063
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.