Orden de Compra. Nº557639-2791-AG22 "COMPRA SISTEMA TIMBRES Y SIRENAS - COLEGIO EDUARDO DE GEYTER SIC 0090 "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-2791-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SISTEMA TIMBRES Y SIRENAS - COLEGIO EDUARDO DE GEYTER SIC 0090
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 258400
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-09-2022
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Producciones
Razón Social TIMBRES PROGRAMABLES SPA
R.U.T. 76.974.007-4
Sucursal Producciones
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121614
Campanillas5Unidad5 Campanillas 220v, 125 decibeles  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
46171606
Sirenas5UnidadSirena  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
26121629
Cable de alimentación1Unidad100metros de cordon electrico  $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
39121309
Cajas eléctricas especiales1UnidadCaja control digital con 4 componentes  $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléc1UnidadServicio de instalación  $ 450.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000
Total Neto $ 1.360.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 258.400
TOTAL OC $ 1.618.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.