Orden de Compra. Nº557639-4044-AG22 " COMPRA INSIGNIAS PARA ESTUDIANTES LICENCIATURA - LICEO JORGE ALESSANDRI R "
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-4044-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSIGNIAS PARA ESTUDIANTES LICENCIATURA - LICEO JORGE ALESSANDRI R
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 109440
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2022
TítuloDescripción
Coordinar despacho 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CREACORP
Razón Social COMERCIALIZADORA ERICE Y COLOMA LIMITADA
R.U.T. 76.898.424-7
Sucursal CREACORP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101401
Insignias120UnidadPIOCHAS ESTUDIANTILES (DETALLES EN DOCUMENTO ADJUNTO)  $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 576.000 $ 576.000
Total Neto $ 576.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.440
TOTAL OC $ 685.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.