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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557639-806-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
12-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES DIA DEL ESTUDIANTE-COLEGIO MANUEL RODRIGUEZ CDP 1132 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
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Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
114237,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-05-2026 |
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Proveedor |
Distribuidora BKN |
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Razón Social |
CECILIA DEL PILAR FERRERA MOLINA
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R.U.T. |
7.076.990-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora BKN |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50181905
| Galletas dulces o pastelitos | 1 | Global | Se requiere la adquisición de colaciones individuales consistentes en yogurt con cereal, fruta, mix de frutas, galletas y agua mineral, todos en envases sellados y aptos para consumo. Los productos deben contar con fecha de vencimiento vigente y mantenerse en buenas condiciones de conservación. La entrega de la totalidad de los productos deberá realizarse el día 14 de mayo entre las 14:00 y las 17:00 horas, según coordinación con el establecimiento. | Según cotización |
$ 601.250,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 601.250
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$ 601.250
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Total Neto
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$ 601.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 114.238
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$ 715.488
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.