Orden de Compra. Nº557639-889-CM20 "Compra utiles escolares - Col. Jose A.Manso de Velasco - SEP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-889-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-06-2020
Nombre de la Orden de Compra Compra utiles escolares - Col. Jose A.Manso de Velasco - SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [EDUC - COLEGIO MANSO DE VELASCO]- Chorrillos 1072
Comuna Rancagua
Impuesto 26811
Dirección de Envío de la Factura [EDUC - COLEGIO MANSO DE VELASCO]- Chorrillos 1072
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Janani
Razón Social Comercial Janani Javier Horacio Peña Viñas
R.U.T. 76.423.086-8
Sucursal Comercial Janani
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111610
2239-4-LP14
Cartulina50 (1007540 )CARTULINA PROARTE METALICA COLORES SURTIDOS 24 X 32 10 HJS UNIDAD 1025540(1007540) CARTULINA PROARTE METALICA COLORES SURTIDOS 24 X 32 10 HJS UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.550 $ 54.550
60123601
2239-4-LP14
Pegamento de purpurina10 (1171377 )ESCARCHA ANTHONY PETERS COLORES SURTIDOS 15 GR 6 UNIDADES 1197425(1171377) ESCARCHA ANTHONY PETERS COLORES SURTIDOS 15 GR 6 UNIDADES; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.450 $ 34.450
14111610
2239-4-LP14
Cartulina1 (1356936 )CARTULINA HALLEY CARTULINA FUCSIA 77X53 50 UNIDADES PACK 1383406(1356936) CARTULINA HALLEY CARTULINA FUCSIA 77X53 50 UNIDADES PACK ; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.462 $ 4.462
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores200 (1008020 )LÁPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0.34MM PASTA NEGRO UNIDAD 1026020(1008020) LÁPIZ FABER CASTELL BOLIGRAFO 0.34MM PASTA NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.200 $ 20.200
60121228
2239-4-LP14
Pinceles de utilidad200 (1346506 )PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 6 UNIDAD 1372765(1346506) PINCEL ARTEL ESCOLAR 577 PLANO N° 6 UNIDAD; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 148,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.600 $ 29.600
Total Neto $ 143.262
Descuento $ 2.149
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.811
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 167.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.