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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557639-944-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
25-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE PORTON ELECTRICO - LICEO OSCAR CASTRO CDP 1400 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
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R.U.T. |
71.014.200-9 |
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Dirección de Facturación |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
469024,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
[CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
26-06-2025 |
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Proveedor |
MPK |
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Razón Social |
CONSTRUCCIÓN Y FABRICACIÓN DE MAQUINARIA DE USO ES
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R.U.T. |
76.733.738-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MPK |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30171505
| Puertas de metal | 1 | Unidad | REPOSICION DE LOS ELEMENTOS DEL SISTEMA CIERRE ELECTRICO, MOTOR, BALIZA, SENSORES, ADEMAS RETIRO DE PERFILES DEL PORTON EXISTENTE CON EL FIN DE ALIGERAR LA ESTRUCTURA. FAVOR REVISAR ARCHIVO ADJUNTO CON ITEMIZADO CORRESPONDIENTE. | |
$ 2.468.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.468.550
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$ 2.468.550
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Total Neto
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$ 2.468.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 469.024
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$ 2.937.574
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.