Orden de Compra. Nº557639-962-AG22 "MATERIALES DE ASEO - COL MARTA BRUNET"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-962-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-05-2022
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO - COL MARTA BRUNET
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 25293,75
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-05-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDICAL GROUP
Razón Social INVERSIONES MATHIAS IGNACIO POZO MARDONES EIRL
R.U.T. 76.370.737-7
Sucursal MEDICAL GROUP
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
Desinfectantes domésticos15UnidadLITROS DE ALCOHOL LIQUIDO 70%  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.115 $ 44.115
47131803
Desinfectantes domésticos10UnidadLITROS DE ALCOHOL GEL (BOT DE 1LT)  $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.410 $ 29.410
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 55*50  $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.470 $ 5.470
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70*90  $ 985,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.850 $ 9.850
47131602
Paños de limpieza absorbente10UnidadPAQUETES DE TRAPEROS DESINFECTANTES  $ 1.981,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.810 $ 19.810
47121701
Bolsas de basura10UnidadPAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 90*110PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 90*110 $ 2.447,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.470 $ 24.470
Total Neto $ 133.125
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.294
TOTAL OC $ 158.419


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.