Orden de Compra. Nº557639-965-AG26 "COMPRA SUTURAS (UGR 184) PTO. CORRIENTE - SALUD"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-965-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-05-2026
Nombre de la Orden de Compra COMPRA SUTURAS (UGR 184) PTO. CORRIENTE - SALUD
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 624957,12
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-05-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Razón Social SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
R.U.T. 77.192.195-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SIIM DISTRIBUIDORA DE MATERIALES Y EQUIPOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131703
Packs quirúrgicos360SachetSUTURA VIOLETA MULTIFILAMENTO AC. POLIGLICOLICO AGUJA REDONDA 2/0 SACHET  $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.600 $ 696.600
42131703
Packs quirúrgicos360SachetSUTURA VIOLETA MULTIFILAMENTO AC. POLIGLICOLICO AGUJA REDONDA 3/0 SACHET  $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 696.600 $ 696.600
42131703
Packs quirúrgicos720SachetSUTURA VERDE MONOFILAMENTO NYLON AGUJA CORTANTE 3/0 SACHET  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 743.040 $ 743.040
42131703
Packs quirúrgicos180SachetSUTURA VIOLETA MULTIFILAMENTO AC. POLIGLICOLICO AGUJA CORTANTE 3/0 SACHET  $ 1.935,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.300 $ 348.300
42131703
Packs quirúrgicos180SachetSUTURA CELESTE SEDA AGUJA CORTANTE 4/0SUTURA CELESTE SEDA AGUJA CORTANTE 4/0 $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.860 $ 229.860
42131703
Packs quirúrgicos72SachetSUTURA CELESTE SEDA AGUJA CORTANTE 5/0SUTURA CELESTE SEDA AGUJA CORTANTE 5/0 $ 1.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.944 $ 91.944
42131703
Packs quirúrgicos360SachetSUTURA CELESTE SEDA AGUJA CORTANTE 3/0SUTURA CELESTE SEDA AGUJA CORTANTE 3/0 $ 1.135,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.600 $ 408.600
42131703
Packs quirúrgicos72UnidadSUTURA VERDE MONOFILAMENTO NYLON AGUJA CORTANTE 2/0 SACHET  $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.304 $ 74.304
Total Neto $ 3.289.248
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 624.957
TOTAL OC $ 3.914.205


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.