Orden de Compra. Nº557639-975-AG23 "COFFEE BREAK - HPV III"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557639-975-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-05-2023
Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK - HPV III
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORMUN RANCAGUA - ADMINISTRACIÓN CENTRAL
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5 del sistema INSICO.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS TRASPASADOS DE RANCAGUA
R.U.T. 71.014.200-9
Dirección de Facturación [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
Comuna Rancagua
Impuesto 119700,19
Dirección de Envío de la Factura [CORMUN RANCAGUA - CASA CENTRAL] - Gamero N° 212
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 03-05-2023
TítuloDescripción
COORDINAR DESPACHO 
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TANIA DEL PILAR ARCE SAAVEDRA
Razón Social TANIA DEL PILAR ARCE SAAVEDRA
R.U.T. 11.744.929-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TANIA DEL PILAR ARCE SAAVEDRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFEE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DIA Y HORA POR CONFIRMAR EN LICEO TECNICO SANTA CRUZ DE TRIANA TE-CAFE JUGOS DE FRUTAS AGUA MINERAL CON Y SIN GAS 2 TAPADITOS AVE MAYO Y LECHUGA 1 TAPADITO ALIADO QUESO JAMON Y PALTA VARIEDAD DE GALLETAS ARTESANALES 2 BROCHETAS DE FRUTAS NATURALES  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFEE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DIA Y HORA POR CONFIRMAR EN LICEO OSCAR CASTRO ZUÑIGA TE-CAFE JUGOS DE FRUTAS AGUA MINERAL CON Y SIN GAS 2 TAPADITOS AVE MAYO Y LECHUGA 1 TAPADITO ALIADO QUESO JAMON Y PALTA VARIEDAD DE GALLETAS ARTESANALES 2 BROCHETAS DE FRUTAS NATURALES  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFEE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DIA 24-05 A LAS 08:30 HRS EN EL LICEO SIMON BOLIVAR TE-CAFE JUGOS DE FRUTAS AGUA MINERAL CON Y SIN GAS 2 TAPADITOS AVE MAYO Y LECHUGA 1 TAPADITO ALIADO QUESO JAMON Y PALTA VARIEDAD DE GALLETAS ARTESANALES 2 BROCHETAS DE FRUTAS NATURALES  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
90101603
Servicios de catering1UnidadCOFFEE BREAK PARA 45 PERSONAS EL DIA Y HORA POR CONFIRMAR EN INSTITUTO TECNOLOGICO MINERO BERNARDO OHIGGINS TE-CAFE JUGOS DE FRUTAS AGUA MINERAL CON Y SIN GAS 2 TAPADITOS AVE MAYO Y LECHUGA 1 TAPADITO ALIADO QUESO JAMON Y PALTA VARIEDAD DE GALLETAS ARTESANALES 2 BROCHETAS DE FRUTAS NATURALES  $ 157.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 157.500 $ 157.500
Total Neto $ 630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 119.700
TOTAL OC $ 749.701


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.744.929-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.480.265-7 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 14.199.931-1 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 14.199.931-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.