Orden de Compra. Nº5579-11022-SE08 "dipticos promoción PMG Genero en comites"
Recuerde que el responsable del pago es SERVIU IX REGION
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5579-11022-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-12-2008
Nombre de la Orden de Compra dipticos promoción PMG Genero en comites
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 655-5-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra COMUNICACIONES
Razón Social SERVIU IX REGION
R.U.T. 61.821.000-6
Dirección de Unidad de Compra O'HIGGINS 830
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVIU IX REGION
R.U.T. 61.821.000-6
Dirección de Facturación O'HIGGINS 830
Comuna Temuco
Impuesto 49400
Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 830
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AEROFORMAS
Razón Social MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
R.U.T. 7.994.667-2
Sucursal AEROFORMAS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101801
Campañas publicitarias5000Unidad no definida dos modelos de dípticos, 2.500 de cada uno. $ 52,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
Total Neto $ 260.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 49.400
TOTAL OC $ 309.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.