|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
5579-11027-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
16-12-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
camisas y blusas manga corta |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
655-5-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
COMUNICACIONES |
|
Razón Social |
SERVIU IX REGION
|
|
R.U.T. |
61.821.000-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
O'HIGGINS 830 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
15 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SERVIU IX REGION
|
|
R.U.T. |
61.821.000-6 |
|
Dirección de Facturación |
O'HIGGINS 830 |
|
Comuna |
Temuco
|
|
Impuesto |
292799,5 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
O'HIGGINS 830 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
AEROFORMAS |
|
Razón Social |
MIGUEL ENRIQUE TORRES MARIN
|
|
R.U.T. |
7.994.667-2 |
|
Sucursal |
AEROFORMAS |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Campañas publicitarias | 245 | Unidad no definida | camisas y blusas colores a definir | |
$ 6.290,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.541.050
|
$ 1.541.050
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.541.050
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 292.800
|
|
$ 1.833.850
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.