|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557974-159-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-05-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(9538) ARTICULOS DE OFICINA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
558257-1-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
|
|
R.U.T. |
70.878.900-3 |
|
Dirección de Facturación |
Frodden 1721, Quilpué |
|
Comuna |
Quilpué
|
|
Impuesto |
164959,14 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Frodden 1721, Quilpué |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
22-05-2025 |
| CONTACTO | ANA PAULINA GONZALEZ |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | - Almendra Sánchez
- almendra.sanchez@salud.cmq.cl
- Celular:
988377697
- Teléfono:
323140400 Anexo 4311
|
| HORARIO DE ATENCION | 08 A 16 HRS |
|
|
Proveedor |
TAGUA |
|
Razón Social |
TAGUA SPA
|
|
R.U.T. |
77.885.555-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TAGUA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121706
| Lápices de madera | 1 | Unidad no definida | ARTICULOS DE ESCRITORIO
FACTURA TIENE QUE VENIR DETALLADA | |
$ 868.206,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 868.206
|
$ 868.206
|
|
|
Total Neto
|
$ 868.206
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 164.959
|
|
$ 1.033.165
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.