Orden de Compra. Nº557974-252-SE25 "(9509) ORDEN DE COMPRA DESDE 557974-8-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-252-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-06-2025
Nombre de la Orden de Compra (9509) ORDEN DE COMPRA DESDE 557974-8-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas se cometió un error al momento de presentar la oferta, se oferto sin los requerimientos Totales por falta de lectura de las bases Tecnicas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557974-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Troncos Viejos # 610, Belloto Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9509 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 1021129,54
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2025
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCION08:30 A 16 HRS
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

Almendra Sánchez

almendra.sanchez@salud.cmq.cl

Celular: 988377697

Teléfono: 323140400 Anexo 4311
CONTACTO IGNACIO TELLO
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor I.I.A. Ltda.
Razón Social INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITADA
R.U.T. 79.882.360-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal I.I.A. Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43212105
Impresoras de láser1Unidad no definidaIMPRESORA  $ 269.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.706 $ 269.706
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC10UnidadNOTEBOOKS 10 Notebook Lenovo ThinkBook 14 G6 ABP AMD R5-7530U RAM 16GB SSD 1TB 14 W11P $ 510.466,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.104.660 $ 5.104.660
Total Neto $ 5.374.366
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.021.130
TOTAL OC $ 6.395.496


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.