Orden de Compra. Nº557974-377-AG25 "(9943) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-319-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-377-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-07-2025
Nombre de la Orden de Compra (9943) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-319-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 9943 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 231340,2
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 31-07-2025
TítuloDescripción
CONTACTO VIVIANA NUÑEZ
viviana.nunez@salud.cmq.cl

JAVIERA RIOS
javiera.rios@salud.cmq.cl
HORARIO DE ATENCION08:30 a 16 hrs
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

  • Teresa Contreras
  • Teresa.contreras@daf.cmq.cl
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311
  • Celular: 952326822


CONTACTO PAGO FACTURAS

Cynthia Mortales 

Tesorera

Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl

Anexo: 4403

 

Marcelo Torres

Coordinador de pagos

Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl

Anexo: 4502

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KUSAMI
Razón Social VENTAS KUSAMI LIMITADA
R.U.T. 78.031.916-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KUSAMI
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101515
Camas42UnidadJUEGOS, ARTICULOS DE CASA SEGUN DETALLE ADJUNTO  $ 28.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.217.580 $ 1.217.580
Total Neto $ 1.217.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 231.340
TOTAL OC $ 1.448.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.