Orden de Compra. Nº557974-4-SE25 "(504/06) RESMAS"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-4-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-01-2025
Nombre de la Orden de Compra (504/06) RESMAS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-1-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Frodden 1721, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 65057,9
Dirección de Envío de la Factura Frodden 1721, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-01-2025
TítuloDescripción
CONTACTO PAGO FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

CONTACTO MONICA LOBOS
HORARIO DE ATENCION08  A 16 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAGUA
Razón Social TAGUA SPA
R.U.T. 77.885.555-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TAGUA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería45Unidad no definidaRESMAS CARTA  $ 4.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.210 $ 204.210
14111509
Artículos de papelería25Unidad no definidaRESMAS OFICIO  $ 5.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.200 $ 138.200
Total Neto $ 342.410
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.058
TOTAL OC $ 407.468


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.