Orden de Compra. Nº557974-407-SE24 "7457) PAPELES"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-407-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-06-2024
Nombre de la Orden de Compra 7457) PAPELES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 558257-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Rafael Capdeville N°465, Paso Hondo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7457 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Los Carrera 11
Comuna Quilpué
Impuesto 39267,3
Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2024
TítuloDescripción
CONTACTO VALENTINA RIOS
DIRECCION DE DESPACHO LOS CARRERA 11, ESQUINA MIRAFLORES, PARADERO 28, QUILPUE (EX CMET) CENTRO DE NEURODIVERGENCIA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROPAIN SPA
Razón Social PROPAIN SPA
R.U.T. 76.797.408-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PROPAIN SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel40Unidad no definidaROLLO TAOLLA PAPEL 250 MTS + 5 DISPENSADORES DE TOALLA DE PAPEL CON PALANCA  $ 2.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.360 $ 102.360
14111704
Papel higiénico90Unidad no definidaPAPEL HIGIENICO 250/300 MTS  $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.310 $ 104.310
Total Neto $ 206.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.267
TOTAL OC $ 245.937


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.