|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557974-502-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
12-09-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(508/103) ROLLO TOALLA DE PAPEL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
558257-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
15-09-2025 |
| CONTACTO PAGO FACTURAS | Cynthia Mortales
Tesorera
Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl
Anexo: 4403
Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
| CONTACTO | MONICA LOBOS SILVANA AVARIA |
| HORARIO DE ATENCION | 08 A 16 HRS |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | - Teresa
Contreras
- Teresa.contreras@daf.cmq.cl
- Teléfono:
323140400 Anexo 4315
- Celular: 952326822
|
|
|
Proveedor |
PROPAIN SPA |
|
Razón Social |
PROPAIN SPA
|
|
R.U.T. |
76.797.408-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
PROPAIN SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111703
| Toallas de papel | 164 | Unidad no definida | TOALLA DE PAPEL DE 250 MTS | |
$ 2.559,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 419.676
|
$ 419.676
|
|
|
Total Neto
|
$ 419.676
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 79.738
|
|
$ 499.414
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.