Orden de Compra. Nº557974-528-SE24 "(7113) ORDEN DE COMPRA DESDE 557974-49-L124"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-528-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2024
Nombre de la Orden de Compra (7113) ORDEN DE COMPRA DESDE 557974-49-L124
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557974-49-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Troncos Viejos # 610, Belloto Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7113 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Troncos Viejos # 610, Belloto Sur
Comuna Quilpué
Impuesto 267976
Dirección de Envío de la Factura Troncos Viejos # 610, Belloto Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-07-2024
TítuloDescripción
CONTACTO PAGO FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

CONTACTO ORLANDO GALLEGOS
PAMELA QUINTERIOS
HORARIO DE ATENCION08 A 16 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor METALSEG
Razón Social DISEÑO METAL SPA
R.U.T. 77.502.018-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal METALSEG
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42191904
Armarios o cajas de seguridad para narcóticos2UnidadCAJA DE SEGURIDAD PARA GUARDAR MUESTRAS DE ALCOHOLEMIA Y NARCOLEMIASEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS $ 705.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.400 $ 1.410.400
Total Neto $ 1.410.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 267.976
TOTAL OC $ 1.678.376


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.