|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557974-575-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-10-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
(10210) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-567-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
23-10-2025 |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | Teresa Contreras
Teresa.contreras@daf.cmq.cl
Teléfono: 323140400 Anexo 4315 |
| CONTACTO PAGO FACTURAS | Cynthia Mortales
Tesorera
Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl
Anexo: 4403
Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
| CONTACTO | LINDA ROJAS linda.rojas@salud.cmq.cl |
| HORARIO DE ATENCION | 08 a 16 hrs |
|
|
Proveedor |
Ventaskine |
|
Razón Social |
VIVANCO Y OLEA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.233.394-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ventaskine |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42182312
| Electrodos de electromiografía o sets | 80 | Sachet | SACHET DE 4 ELECTRODOS AUTOADHESIVOS PARA CONECTAR A TENS, 5 X 5 CM | |
$ 1.428,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 114.240
|
$ 114.240
|
|
|
Total Neto
|
$ 114.240
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 21.706
|
|
$ 135.946
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.