Orden de Compra. Nº557974-665-AG25 "10306) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-679-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-665-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-11-2025
Nombre de la Orden de Compra 10306) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-679-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 10306 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 20-11-2025
TítuloDescripción
CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS

Teresa Contreras

Teresa.contreras@daf.cmq.cl

Teléfono: 323140400 Anexo 4315

CONTACTO JAIME ZAMORANO
jaime.zamorano@salud.cmq.cl
HORARIO DE ATENCION08 a 16 hrs
CONTACTO PAGO FACTURAS

 

Cynthia Mortales 

Tesorera

Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl

Anexo: 4403

 

Marcelo Torres

Coordinador de pagos

Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl

Anexo: 4502

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor VF MANTENCIONES
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES VÍCTOR ALFONSO FIERRO SAA
R.U.T. 77.082.569-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal VF MANTENCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41103011
Refrigeradores o congeladores de uso general10UnidadMANTENCION PREVENTIVA REFRIGERADORES SEGUN LISTADO ADJUNTO  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 17.844.402-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.