|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
557974-665-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
10306) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-679-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-11-2025 |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | Teresa
Contreras
Teresa.contreras@daf.cmq.cl
Teléfono:
323140400 Anexo 4315 |
| CONTACTO | JAIME ZAMORANO jaime.zamorano@salud.cmq.cl |
| HORARIO DE ATENCION | 08 a 16 hrs |
| CONTACTO PAGO FACTURAS |
Cynthia Mortales
Tesorera
Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl
Anexo: 4403
Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
|
|
Proveedor |
VF MANTENCIONES |
|
Razón Social |
SERVICIOS Y MANTENCIONES VÍCTOR ALFONSO FIERRO SAA
|
|
R.U.T. |
77.082.569-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
VF MANTENCIONES |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41103011
| Refrigeradores o congeladores de uso general | 10 | Unidad | MANTENCION PREVENTIVA REFRIGERADORES SEGUN LISTADO ADJUNTO | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 200.000
|
$ 200.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 200.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 38.000
|
|
$ 238.000
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.