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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
557974-682-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
21-11-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
(10556) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-698-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
27-11-2025 |
| CONTACTO PAGO FACTURAS |
Cynthia Mortales
Tesorera
Correo: cynthia.morales@daf.cmq.cl
Anexo: 4403
Marcelo Torres
Coordinador de pagos
Correo: marcelo.torres@daf.cmq.cl
Anexo: 4502 |
| CONTACTO | VIVIANA NUÑEZ viviana.nunez@salud.cmq.cl |
| HORARIO DE ATENCION | 08:30 a 16 hrs |
| CONSULTA POR ESTADO DE FACTURAS | Teresa
Contreras
Teresa.contreras@daf.cmq.cl
Teléfono:
323140400 Anexo 4315 |
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Proveedor |
Donoso y Donoso |
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Razón Social |
DISENO Y PUBLICIDAD LIMITADA
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R.U.T. |
76.062.156-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Donoso y Donoso |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101701
| Servicios de publicidad en carteles aéreos | 2 | Unidad | PENDONES DE PIE CON BOLSO DE 80 X 200 SEGUN IMAGENES ADJUNTAS | |
$ 31.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 63.600
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$ 63.600
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Total Neto
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$ 63.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.084
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$ 75.684
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.