Orden de Compra. Nº557974-745-AG24 "(8220) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-521-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-745-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra (8220) Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-521-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 8220 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 34200
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-09-2024
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCION08 A 16 HRS
CONTACTO TAMMY PONCE
DIRECCION DE DESPACHO

Estos productos son para el Consultorio Móvil, que hasta el 23 de Septiembre están ubicados en

La Piscina municipal de Belloto Sur.

Después de esa fecha es probable que se cambien, por lo que solicito consultar el despacho, si es

Que se efectuará después de ese día.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Stickershop
Razón Social STICKERSHOP SPA
R.U.T. 76.803.503-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Stickershop
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101507
Folletos y catálogos publicitarios, servicios de publicidad y distribución10UnidadPENDONES ROLLER 200 X 80 CM, SEGUN DISEÑO ADJUNTO  $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
Total Neto $ 180.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 34.200
TOTAL OC $ 214.200


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.512.241-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.803.503-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.514.094-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.798.896-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.062.156-0 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.426.298-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.977.945-9 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.980.895-5 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 77.488.424-6 Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante 9.734.061-7 Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante 77.045.691-6 Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante 77.181.967-2 Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante 9.843.642-1 Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante 77.275.972-K Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante 76.430.742-9 Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante 78.132.180-k Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante 77.920.682-3 Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante 77.171.476-5 Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante 77.003.913-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.