Orden de Compra. Nº557974-822-SE24 "(7971-7970) ORDEN DE COMPRA DESDE 557974-87-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-822-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra (7971-7970) ORDEN DE COMPRA DESDE 557974-87-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 557974-87-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra Troncos Viejos # 610, Belloto Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7971-7970 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 2113370,7448
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-10-2024
TítuloDescripción
CONTACTO PAGO FACTURAS

  • Almendra Sánchez
  • almendra.sanchez@salud.cmq.cl
  • Celular: 988377697
  • Teléfono: 323140400 Anexo 4311

CONTACTO CONSULTORIO AVIADOR ACEVEDO
JAIME ZAMORANO

CONSULTORIO DE QUILPUE
GLADYS CORTEZ
HORARIO DE ATENCION08 A 16 HRS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor oikos impresos ltda.
Razón Social OIKOS IMPRESOS LIMITADA
R.U.T. 78.229.840-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal oikos impresos ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales43Unidad no definidaIMPRESOSFormularios Consultorio Aviador Acevedo $ 77.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.322.481 $ 3.322.500
82121507
Impresión de papelería o formularios comerciales6Unidad no definidaIMPRESOSFormularios Consultorio de Quilpué $ 1.300.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800.504 $ 7.800.504
Total Neto $ 11.123.004
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.113.371
TOTAL OC $ 13.236.375


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.