Orden de Compra. Nº557974-845-AG23 "5401 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-972-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-845-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 5401 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-972-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5401 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación  BAQUEDANO 960
Comuna Quilpué
Impuesto 65462,22
Dirección de Envío de la Factura  BAQUEDANO 960
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-11-2023
TítuloDescripción
CONTACTO VEHICULOSLEONARDO OLIVARES
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor rolando gonzalez
Razón Social ROLANDO GERMÁN GONZÁLEZ GONZÁLEZ
R.U.T. 11.433.677-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal rolando gonzalez
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
25172907
Faro de vehículo1UnidadPROVISIONAR E INSTALAR: PARABRISAS DELANTERO Y LAMPARA EN ESPEJO LATERAL IZQUIERDO (LADO CONDUCTOR) AMBULANCIA MERCEDES BENZ SPRINTER 314 /PSZR-98 / 2021 CHASIS - W1V907633NP293323 / MOTOR - 65195835355779 SE ADJUNTA IMAGEN ESPEJO  $ 344.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 344.538 $ 344.538
Total Neto $ 344.538
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.462
TOTAL OC $ 410.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 11.433.677-7 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.