Orden de Compra. Nº557974-859-AG23 "5410 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-977-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 557974-859-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra 5410 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 557974-977-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ÁREA DE SALUD
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5410 del sistema Proexsi.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION,SALUD,CULTURA Y ATENCION AL MENOR,
R.U.T. 70.878.900-3
Dirección de Facturación Frodden 1721, Quilpué
Comuna Quilpué
Impuesto 7219,62
Dirección de Envío de la Factura Frodden 1721, Quilpué
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 15-11-2023
TítuloDescripción
CONTACTO 504MONICA LOBOS
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELPFIRE SPA
Razón Social EQUIPOS CONTRA INCENDIOS HELP FIRE SPA
R.U.T. 77.355.531-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal HELPFIRE SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores6UnidadMANTENCION DE EXTINTORES SEGUN DETALLE  $ 6.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.998 $ 37.998
Total Neto $ 37.998
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.220
TOTAL OC $ 45.218


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 11.733.706-5 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.048.004-2 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.355.531-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.